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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-05 16:57

你好,先對之前錯誤的憑證進行紅沖,然后再做正確的藍字分錄。

平淡的大神 追問

2022-01-05 16:58

能直接 借 進項稅額 貸 銷項稅額嗎

大海老師 解答

2022-01-05 17:00

最好是先紅沖之前的憑證,這樣方便后期查賬。直接照你說的做,也可以,但摘要要備注清楚,方便后期查賬。

平淡的大神 追問

2022-01-05 17:05

老師,這都是20年12月錄的了 咋辦?會不會影響稅什么的

大海老師 解答

2022-01-05 17:08

每個月的賬表要一致,你申報表上目前的應(yīng)交增值稅是多少,看下如果做調(diào)整憑證后,是不是和賬上一致

平淡的大神 追問

2022-01-05 17:15

老師你好,如果改了憑證,應(yīng)交稅費就變了,怎么辦?

大海老師 解答

2022-01-05 17:20

賬上的應(yīng)交增值稅是多少,申報表上的應(yīng)交增值稅是多少,差額是多少,先把這三個數(shù)據(jù)看一看

平淡的大神 追問

2022-01-05 17:21

賬上和申報表的應(yīng)交增值稅都是21136.57

大海老師 解答

2022-01-05 17:28

那么是一致的,現(xiàn)在做調(diào)整憑證也是應(yīng)交稅費內(nèi)部的變動,不會影響應(yīng)交稅費總額。

平淡的大神 追問

2022-01-05 18:41

老師你好,為什么進項和銷項內(nèi)部的變動不會影響應(yīng)交稅費的 總額?

平淡的大神 追問

2022-01-05 18:46

假如 之前總額是100 進項是5 銷項是105。把進項5轉(zhuǎn)入銷項,那么總額就是110嘛?怎么是總額不變呢

大海老師 解答

2022-01-05 18:48

因為小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費下只有應(yīng)交增值稅明細科目,沒有進項稅額和銷項稅額,無論你是怎么串戶,都是在應(yīng)交增值稅內(nèi)部變動。

大海老師 解答

2022-01-05 18:51

另外,我之前詢問你。賬表是否一致,你回復(fù)“賬上和申報表的應(yīng)交增值稅都是21136.57”,那么賬表一致,也說明對應(yīng)交稅費總額沒影響,只是你內(nèi)部變動。

大海老師 解答

2022-01-05 18:52

你可以把你之前做錯的那張憑證截圖發(fā)來看看,我看最開始你的圖片里,進項稅額是在借方負數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好那就做零申報
2019-07-11 14:38:00
小規(guī)模的進項 全額計入成本費用 銷項計入應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅
2016-06-20 09:51:42
你好,這個沒有什么問題的,小規(guī)模按照收入的征收率繳納稅款。
2019-06-14 11:58:10
您好,當(dāng)然可以了,進項是我們收到的發(fā)票, 人家開給我們就是13%,咱又不抵扣的
2023-06-18 07:01:01
同學(xué)您好,這個進項不影響的,小規(guī)模不能抵進項的
2023-06-04 17:44:11
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