
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度其他應(yīng)付款是調(diào)當(dāng)期還是以前年度損益
答: 你好,其他應(yīng)收款直接調(diào)整到當(dāng)月就可以的,不影響1000年度的利潤。
老師,去年多計(jì)提了20萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)分錄是:借:管理費(fèi)用20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬。導(dǎo)致去年的利潤是負(fù)的,今年匯算清繳要沖回補(bǔ)稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 負(fù) 20 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)20 在匯算時(shí)調(diào)增,匯算清繳結(jié)束前,不需要用以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問之前的會(huì)計(jì)把員工承擔(dān)的社保部分全部掛在了其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)的借方,但一直沒有貸方數(shù),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我應(yīng)該要怎樣才能沖掉這筆掛數(shù),謝謝
答: 你好,貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時(shí)扣社保形成的 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,銀行存款


鴻鴻 追問
2022-01-05 11:56
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2022-01-05 11:58
鴻鴻 追問
2022-01-05 12:35
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2022-01-05 12:40
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2022-01-05 14:05