
以前月份有筆管理費(fèi)用減少做在了貸方,現(xiàn)在利潤表的累計(jì)數(shù)和總賬累計(jì)數(shù)不一致,請問怎樣調(diào)賬
答: 你好 沖銷錯的憑證(原來憑證方向不變,只是數(shù)字為0,也就是貸方還是管理費(fèi)用) 之和再做一筆正確的 就是減少做借方負(fù)數(shù)
老師好~請教您 利潤表本期管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)切莫原因呢正常嗎
答: 你好,利潤表本期管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),也是有可能的 比如發(fā)生了費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
利潤表的管理費(fèi)用用什么組成
答: 同學(xué)您好,就是管理部分發(fā)生的工資社保差旅費(fèi),郵電費(fèi),福利費(fèi),交通費(fèi)等等


東瓊 追問
2022-01-04 13:32
郭老師 解答
2022-01-04 13:34