
請(qǐng)問有老師可以回答下嗎!老師請(qǐng)問下季報(bào)的時(shí)候填寫利潤表里面的“管理費(fèi)用”金額是填這個(gè)當(dāng)期收入嗎?因?yàn)榭鄢松绫2糠郑傤~還是5000啊。所以不知道哪個(gè)數(shù)據(jù)才對(duì)。是按照5000來填寫還是按照扣除社保后的4614.8來填寫
答: 你好,利潤表里面的“管理費(fèi)用”金額填的是季度的數(shù)據(jù),按照5000來填寫。
你好,老師,本期管理費(fèi)用借方42539.85元,貸方60000元,我想問下余額應(yīng)該是17460.15元結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表呢?還是-17460.15結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表
答: 你好,財(cái)務(wù)軟件做賬的話,管理費(fèi)用貸方需要做借方負(fù)數(shù)金額的,如果是手工賬的,可以將借方和貸方分別轉(zhuǎn)到本年利潤里
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問,利潤表出來的管理費(fèi)用和試算平衡的管理費(fèi)用金額不一樣是什么原因
答: 您好,是不是您當(dāng)期沒有做損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我這月沖紅了一筆上月做錯(cuò)的管理費(fèi)用,所以這月的利潤表中管理費(fèi)用就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,可以嗎?
您好,余額表管理費(fèi)余額跟利潤表管理費(fèi)用余額對(duì)不上,差買稅控費(fèi)用480?怎樣年報(bào)?
上年三季度利潤表中管理費(fèi)用金額和當(dāng)季管理費(fèi)用總賬金額差0.95,這是什么情況啊 不是理應(yīng)相等的嗎 我對(duì)了半天都沒發(fā)現(xiàn)原因

