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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 12:26

借固定資產(chǎn),借管理費用負數(shù)

郭老師 解答

2022-01-04 12:26

然后次月開始折舊,借管理費用貸累計折舊。

周艷1 追問

2022-01-04 12:29

第一部,借固定資產(chǎn),借管理費用,那么貸方不用寫了嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 12:31

你好,對的是的,


管理費用負數(shù)。

周艷1 追問

2022-01-04 12:35

做出來的這個季度要交企業(yè)所得稅,又怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-01-04 12:35

你好,補計提就可以的,在12月份借所得稅費用貸應交稅費。

周艷1 追問

2022-01-04 12:42

老師,我請問一下,怎么補計提呢,因為是新辦企業(yè)全年都是虧損的,收入很少少費用大,現(xiàn)在只是調(diào)一部分管理費用到固定資產(chǎn),還有一部分虧損的。要怎么做會計分錄呢,不然這個季度要交所得稅

郭老師 解答

2022-01-04 12:44

月折舊金額這個知道嗎?月折舊金額乘以時間就可以的,這個資產(chǎn)是從什么時間買來的,比如是十月份買來的,你從11月份開始折舊。

周艷1 追問

2022-01-04 12:53

設(shè)備的固定資產(chǎn)雖然安裝使用了,但是還沒有發(fā)票。現(xiàn)在是只有廠房的固定資產(chǎn)掛在賬上,廠房是最低可以使用20年嘛。那么比如我現(xiàn)在廠房價值100萬/20年=年折舊5萬,月折舊就是4166.6是這樣的嗎

郭老師 解答

2022-01-04 12:53

你好,對的是的,是這么做的。

周艷1 追問

2022-01-04 12:56

這個季度彌補上個季度的虧損呢,會計分錄怎么做

郭老師 解答

2022-01-04 12:57

你好不需要做賬務(wù)處理的。

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相關(guān)問題討論
你好,還應該按照固定資產(chǎn)處理
2020-06-29 15:54:01
你好分錄沒問題,沒變化因為這里沒有殘值
2019-06-05 08:06:01
需要做調(diào)整分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊
2018-04-20 09:27:52
直接用發(fā)票計入管理費用
2017-06-23 09:34:44
借有固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊,12月份 第二個當時怎么做的?做了福利費嗎?
2023-11-06 08:36:18
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