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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-01-03 22:12

你好,您可以在原題記錄下直接繼續(xù)提問,以便原來的老師系統(tǒng)回復(fù)。謝謝

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相關(guān)問題討論
一般取得的有增值稅專用發(fā)票才能抵扣進項稅。
2017-02-23 09:52:05
你好,這里的稅費沒有說明是增值稅的進項稅額,所以是不可以計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)核算的
2020-07-27 17:09:15
你好,您可以在原題記錄下直接繼續(xù)提問,以便原來的老師系統(tǒng)回復(fù)。謝謝
2022-01-03 22:12:17
你好,同學(xué) 這個是要交納增值稅,過程如下 出售的時候 借銀行存款 貸無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 實際繳納 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸銀行存款 這樣這個科目余額就是零
2023-12-07 16:06:30
您好,您是要問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理嗎? 如果是的,分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-21 14:25:27
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