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送心意

孫燃老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-03 09:44

同學您好,您的問題是什么

. 追問

2022-01-03 09:45

我這個分錄對不對

. 追問

2022-01-03 09:48

我這個分錄對不對?

孫燃老師 解答

2022-01-03 09:48

23.61是計提一個月的折舊吧,那么分錄是正確的

. 追問

2022-01-03 09:50

對,我是10月份購買,這個是11月份做的分錄,對嗎?

. 追問

2022-01-03 09:51

無形資產(chǎn)是當月攤銷是嗎?

. 追問

2022-01-03 09:51

借管理費用貸累計攤銷

孫燃老師 解答

2022-01-03 09:54

是的,處理是正確的

. 追問

2022-01-03 09:59

請回復一下,可以嗎?

. 追問

2022-01-03 09:59

老師確定一下哦,謝謝

孫燃老師 解答

2022-01-03 10:02

對的同學,分錄是正確的

. 追問

2022-01-03 10:14

扣社會保險借管理費用其他應(yīng)付款貸銀行存款

孫燃老師 解答

2022-01-03 10:16

不好意思同學,您能表述的再清楚一點嗎

. 追問

2022-01-03 10:29

這個月開始扣保險,我需要做的分錄是?借:管理費用單位部分,其他應(yīng)付款個人部分    貸銀行存款

孫燃老師 解答

2022-01-03 10:32

對,這個分錄也是沒有問題的

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相關(guān)問題討論
同學您好,您的問題是什么
2022-01-03 09:44:44
不是,你這樣不對,直接借管理費用辦公費貸銀行存款,直接這樣做
2020-03-16 11:06:31
你好,直接計入管理費用就是了
2017-03-24 17:59:36
你好,沒錯,可以這么做的
2022-06-27 09:46:08
你好,您的分錄處理是正確的
2021-07-08 15:37:42
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