国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bullet 老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA

2022-01-02 15:04

同學(xué)你好 ,先說計(jì)提,借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-17228.25貸:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款6113.25元,

微信用戶 追問

2022-01-02 15:04

老師計(jì)提金額多少?

微信用戶 追問

2022-01-02 15:05

全部制造怎么又出管理費(fèi)用?

微信用戶 追問

2022-01-02 15:09

老師請帶上金額。幫我回答下

微信用戶 追問

2022-01-02 15:10

老師您說的做出來不平

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:10

同學(xué)你好 ,下面這個(gè)管理費(fèi)用,改成制造費(fèi)用,我是習(xí)慣性寫成了管理費(fèi)用,計(jì)提的金額是總金額,是個(gè)人和公司的合計(jì)數(shù)據(jù);

微信用戶 追問

2022-01-02 15:13

那不對。銀行存款少了

微信用戶 追問

2022-01-02 15:13

請您帶上金額,寫一下行嗎

微信用戶 追問

2022-01-02 15:14

請您認(rèn)真看下我的問題,好嘛?

微信用戶 追問

2022-01-02 15:15

您看下。哪里出問題了

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:15

同學(xué)你好,你把問題重新說下可以嗎,個(gè)人的部分和公司的部分是你實(shí)際支付的工資總額,還是社保的金額 ,你是否有工資 核算的表格數(shù)據(jù),發(fā)我下,我看下,要不然給你指導(dǎo)錯(cuò)了;

微信用戶 追問

2022-01-02 15:20

個(gè)人承擔(dān)6113.25     公司承擔(dān)17228.25    銀行存款付23341.5      全部制造費(fèi)用

微信用戶 追問

2022-01-02 15:22

沒有個(gè)稅

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:28

同學(xué)你好,
借:制造費(fèi)用-五險(xiǎn),17288.25
         其他應(yīng)收款-五險(xiǎn),6113.25
 貸:銀行存款23341.50

微信用戶 追問

2022-01-02 15:34

請問老師怎么計(jì)提

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:38

同學(xué)你好 ,計(jì)提的,社保費(fèi)用的,一般是和工資 一塊來處理的,可以說下工資 的相關(guān)數(shù)據(jù),借:制造費(fèi)用**,貸:應(yīng)付職工薪酬,其他收款***,個(gè)人所得稅,等,有借有貸,現(xiàn)在是銀行扣款的分錄,

微信用戶 追問

2022-01-02 15:38

個(gè)人承擔(dān)6113.25     公司承擔(dān)17228.25    銀行存款付23341.5      全部制造費(fèi)用

微信用戶 追問

2022-01-02 15:40

您看下怎么記提,怎么發(fā)放

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:53

同學(xué)你好,先以“肉松”這個(gè)車間的來舉例子,
1、計(jì)提工資 :
 借:制造費(fèi)用 52175元,
          貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)-公司 10899元
                  其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)-個(gè)人    4582元,
                   應(yīng)付職工薪酬-工資      36694元,
2、發(fā)放工資時(shí),
     借:應(yīng)付職工薪酬-工資 36694元
              貸:銀行存款        36694元
                 
    借:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)-公司  10899元
           其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)-個(gè)人     4582元,
              貸:銀行存款              15481元

同學(xué)你好,其它車間 ,你按個(gè)去做分錄,
    

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以這樣賬務(wù)處理的
2018-10-10 16:37:32
學(xué)員你好,你的分錄是正確的(如果是先交再扣)
2022-01-02 15:22:52
同學(xué)你好 ,先說計(jì)提,借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-17228.25貸:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款6113.25元,
2022-01-02 15:04:03
你好,可以這么做的。
2021-01-16 08:58:21
您好,沒有發(fā)票,做預(yù)付賬款
2021-01-16 09:13:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...