
公司預(yù)繳稅款可以用個(gè)人卡交嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付 貸銀行存款,這樣可以嗎
答: 可以的
格力公司給安裝工補(bǔ)貼的100元/臺費(fèi)用,收到錢后發(fā)給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時(shí):借:其他應(yīng)收款-安補(bǔ)貸:其他應(yīng)付款-安補(bǔ)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅款收到時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-安補(bǔ)發(fā)放時(shí):借:其他應(yīng)付款-安補(bǔ)貸:銀行存款
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)該是確認(rèn)收入的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5月開票稅額共9000.00元,異地項(xiàng)目預(yù)繳了1800元,五月計(jì)提如下 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額9000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7200.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1800.00報(bào)銷預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值1800.00貸:其他應(yīng)付款 1800.00預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1800.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800.00這樣,預(yù)交增值稅的借方多1800.00,不平,請問我應(yīng)該怎樣做才對
答: 你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
老師好!建筑業(yè)老板墊資交稅(刷自己卡),怎么計(jì)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅貸其他應(yīng)付款一某還是貸現(xiàn)金
老師,我的年末報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),總感覺期末余額感覺不對,自己又不會調(diào),你可以看看嗎
應(yīng)付但未付的土地的契稅怎么記賬呀?記入應(yīng)交稅費(fèi)還是其他應(yīng)付款里面?或者是其他呀?
把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款是啥意思,建安行業(yè),很多項(xiàng)目預(yù)繳的


吳月柳 解答
2017-02-27 15:59
吳月柳 解答
2017-02-27 16:08