
借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款如何理解貸預(yù)付賬款
答: 您好 一般是收到發(fā)票前 已經(jīng)支付了貨款 計(jì)入了預(yù)付賬款科目 現(xiàn)在收到發(fā)票 沖減預(yù)付賬款
老師,我暫估入了工程施工之后,就把工程施工與工程結(jié)算結(jié)平了。等發(fā)票催回來時(shí),我又紅沖了暫估那筆分錄,再按照我平時(shí)的入賬方式,借材料/應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅),貸預(yù)付賬款。然后借工程施工,貸材料。這樣工程施工又會(huì)有余額哦
答: 余額沖減主營業(yè)務(wù)成本就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,購入設(shè)備一批,借:固定資產(chǎn) 3439.66 低值易耗品83921.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9952.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5260.82 預(yù)付賬款99497 貸:預(yù)付賬款102574 銀行存款99497其中,進(jìn)項(xiàng)稅額5260.82要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄?
答: 你好,借低值易耗品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。


威武的芝麻 追問
2021-12-31 14:32
樸老師 解答
2021-12-31 14:37
威武的芝麻 追問
2021-12-31 14:40
樸老師 解答
2021-12-31 14:42
威武的芝麻 追問
2021-12-31 14:43
樸老師 解答
2021-12-31 14:44
威武的芝麻 追問
2021-12-31 14:48
樸老師 解答
2021-12-31 14:51
威武的芝麻 追問
2021-12-31 14:56
樸老師 解答
2021-12-31 14:56