
有一家公司賣(mài)給了一個(gè)客戶(hù)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品的不含稅金額是1000元,這個(gè)客戶(hù)呢想要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是收10個(gè)點(diǎn)的稅,會(huì)計(jì)算了一下客戶(hù)需要往企業(yè)公戶(hù)上打款1100元,會(huì)計(jì)給他開(kāi)具1100元的增值專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅率是17%,發(fā)票上不含稅收入940.17,銷(xiāo)項(xiàng)額159.83. 但是一個(gè)企業(yè)外的人員小朱,并無(wú)任何會(huì)計(jì)只是 就說(shuō)會(huì)計(jì)算錯(cuò)了 不對(duì),會(huì)計(jì)解釋說(shuō)我們收他10個(gè)點(diǎn)的稅是根據(jù)我們?nèi)ミM(jìn)項(xiàng)人家收據(jù)我們的稅點(diǎn)再加上我們企業(yè)的稅負(fù)而來(lái),但是小朱就是說(shuō)不對(duì),會(huì)計(jì)問(wèn)他哪里不對(duì),小朱無(wú)解,
答: 真的是會(huì)計(jì)算錯(cuò)了嗎?
老師,我們是小規(guī)模本季度開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅收入是24407.77元,那申報(bào)表中第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額 ”及第二欄”稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額“兩欄中都要輸入:24407.77元嗎,(正常我們季度是銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)免稅的,就因?yàn)槭情_(kāi)的專(zhuān)票,所以才要交專(zhuān)票這部分的稅)
答: 是的,專(zhuān)票不能免稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,另外,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?


吳月柳 解答
2017-02-27 10:23