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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-30 10:21

借銀行存款、財務費用,貸應收票據(jù)。

月半彎 追問

2021-12-30 10:23

好的,還是這家公司,8月份收到一張進項發(fā)票,當月已認證抵扣,在11月份沖紅了,要怎么做賬哦?

郭老師 解答

2021-12-30 10:26

如果之前是做的庫存商品入庫的話,現(xiàn)在借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

月半彎 追問

2021-12-30 10:27

要是沒有做入庫,怎么寫分錄~~·

月半彎 追問

2021-12-30 10:28

直接做成本的~~

郭老師 解答

2021-12-30 10:29

借應付賬款借主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

月半彎 追問

2021-12-30 10:34

老師,還有一張進項發(fā)票是7月份收到的,7月份已認證了,當月沒有入賬,現(xiàn)在放到11月份做賬,怎么寫分錄?

郭老師 解答

2021-12-30 10:36

借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

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相關問題討論
6%
2017-07-31 16:38:08
你是按實際金額確認 借,銀行存款2360 貸,預收賬款2360
2019-12-04 17:56:24
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅
2023-04-06 15:14:01
你好,一般納稅人個稅手續(xù)費返還,如果不支付給申報人員,銷項稅額=取得的金額/1.06*6%
2022-04-06 14:25:50
您好,這個的話,這個手續(xù)費的話是可以6%開票的,這個是可以代采,這種方式的
2024-08-14 13:42:00
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