老師用友NC中成本怎么結轉呢?
卸下那一抹憂傷
于2017-02-26 16:15 發(fā)布 ??3572次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-02-26 16:23
老師,學堂里面有沒有專門針對用友NC 的學習,新的財務軟件什么都不會
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您好,用友NC中成本計算在存貨核算模塊,把所有的單據(jù)審核后,在存貨核算模塊核算成本,然后根據(jù)銷售出庫單在存貨核算模塊的生成憑證處,編制憑證即可。
2017-02-26 16:19:32

建議咨詢是軟件客服人員,一般都有操作培訓。
2017-02-26 16:56:15

用友NC反結賬的步驟如下:
1.點擊報表菜單,選擇"結賬反結賬",在結賬反結賬頁面中,可以查看結賬前的憑證號和結賬后的憑證號;
2.調整憑證號,如果憑證號已經結賬,需要調整憑證號,使憑證號在已經結賬之前,這樣就可以進行反結賬;
3.點擊反結賬按鈕,系統(tǒng)將會彈出提示,要求用戶確認反結賬;
4.確認反結賬,系統(tǒng)會提示反結賬成功。
用友NC反結賬有一定的風險,因此,在反結賬時,應當根據(jù)實際情況慎重考慮,以免出現(xiàn)不必要的錯誤。
拓展知識:用友NC結賬后,憑證也就不能再更改,結賬的作用是為了鎖定憑證,以確保會計憑證的準確性和完整性。
2023-02-28 10:28:09

同學你好
反結賬:總賬→期末→結賬→選擇需要取消結賬的月份,按ctrl+shift+F6→顯示取消結賬即可
2020-12-22 09:30:46

進銷項根據(jù)差額結轉
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;主營業(yè)務收入 貸;本年利潤
借;本年利潤 貸;管費用等科目
借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 或相反分錄
2017-02-28 09:21:22
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