
公司和個人簽了租賃協(xié)議,一年的,租金一直都沒有付,每月做憑證借管理費用,貸:其他應付款,到12月底的時候那個人把發(fā)票開過來了,產(chǎn)生的稅費也是我們公司承擔,但是錢還沒有打呢,應該怎么做賬?
答: 借其他應付款、借管理費用,負數(shù)借管理費用貸其他應付款,借營業(yè)外支出貸其他應付款,所有的稅費做到營業(yè)外支出里面。
老師好!請教下公司繳納電費發(fā)票是供電公司開的房東名稱,我做記賬憑證是做的:借管理費用 貸其他應付款-房東 還是貸其他應付款-供電公司啊?謝謝!
答: 您好!你付錢是付給房東就寫房東,是付給電力公司就做電力公司。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司新成立的,由兩位老板每人各出資30萬。剛到公司一個禮拜。是做內(nèi)賬的。老板交給一堆原始憑證,都是公司從籌備到現(xiàn)在的費用,都是兩位老板出資的,說是就算他們的入資??梢赃@樣入賬嗎借:管理費用_辦公費 貸:其他應付款_趙老板借:其他應付款_趙老板 貸:實收資本_趙老板
答: 可以這樣做的啊
我想問下根據(jù)記賬憑證怎么做流水賬、我已經(jīng)做好記賬憑證了、現(xiàn)在又要做流水賬、比如:借:管理費用200 貸:其他應付款200 怎么做流水賬?
老師每一個記賬憑證里面的分錄,無論是借還是貸,都需要記在相應的明細賬里面嗎?比如借:管理費用 貸:其他應付款 這兩個分錄,都需要記嗎?
你好 想問下我上一年度做了一筆記賬憑證 借:管理費用 -400貸:其他應付款 -400本年度發(fā)現(xiàn)做錯了 我只一筆記賬憑證應該要怎么處理?分錄如何做?
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應付款/暫估費用


小花 追問
2021-12-29 13:55
郭老師 解答
2021-12-29 14:09
小花 追問
2021-12-29 14:19
郭老師 解答
2021-12-29 14:20
小花 追問
2021-12-29 14:22
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2021-12-29 14:22
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2021-12-29 14:22
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2021-12-29 14:25
郭老師 解答
2021-12-29 14:26