
那么有一筆裝修費(fèi) 收到發(fā)票 沒有付款分錄 借 其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用
答: ?你好 ; 你這個發(fā)生了 ; 借? 管理費(fèi)用- 裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款;? 你做反了? ?
公司裝修花了4萬多,對方給了發(fā)票,我們還未付款,做賬 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi);貸:其他應(yīng)付款。可以嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的,但是你這個金額太大了,最好是分?jǐn)偂?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
kTV裝修時可以把往來帳直接做借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(裝修款)貸:其他應(yīng)付款某某裝修公司
答: 同學(xué)您好, 固定資產(chǎn)應(yīng)資本化處理,計(jì)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目
今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??
粗暴的鋼鐵俠 追問
2021-12-29 10:34
郭老師 解答
2021-12-29 10:34