
老師,我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款現(xiàn)在年底沒錢付租金,發(fā)票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?
答: 你好,借其他應付款,借管理費用,借管理費用貸其他應付款。
老師,租的辦公室費用,沒付款,分錄:借管理費用租賃費貸其他應付款,當月要計提嗎,分錄怎樣寫
答: 你好,當月計提,就是這樣做分錄啊 借:管理費用,貸:其他應付款?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,之前有一筆房租費用付款的時候應該計入其他應付款的計入了管理費用,現(xiàn)在發(fā)票到了,我應該如何做賬
答: 把發(fā)票附在原憑證后邊就是


薄荷凝望 追問
2021-12-29 10:17
郭老師 解答
2021-12-29 10:18