你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實訓(xùn)會計校長VIP班-二十 問
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實繳了20萬。但 問
關(guān)鍵是當(dāng)時打款是否備注投資款? 答

月末,未交增值稅余額為貸方負(fù)數(shù),要將其結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅(負(fù)數(shù))嗎?
答: 你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)去,你可以說下么,你銷項稅額和進(jìn)項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系


芬芬 追問
2021-12-28 13:37
大海老師 解答
2021-12-28 13:39