
老師請(qǐng)問一下,以前年度應(yīng)付賬款,暫估,一直有余額,要怎么沖掉,沖到哪個(gè)科目,如果匯算清繳調(diào)增怎么沖,匯算清繳沒有調(diào)增,怎么沖,兩種結(jié)果分別怎么賬務(wù)處理,請(qǐng)老師告知一下哦,謝謝
答: 你好 ;? 你這個(gè)暫估是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容的? ?跨年了 的 成本費(fèi)用 業(yè)務(wù)嗎??
沒有以前年度損益科目,上年度企業(yè)匯算清繳賬務(wù)處理
答: 你好,你可以這樣處理 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的,商品也都入庫了,只是發(fā)票沒有,這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好,是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品,然后匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增。
答: 借庫存商品貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

