
當(dāng)月購買的的商品80000.00元,未開票普通發(fā)票,當(dāng)月暫估入賬,請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理是怎么操作呢
答: 同學(xué),你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估
暫估入庫,等發(fā)票到了實(shí)際成本大于暫估結(jié)轉(zhuǎn)的如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,直接紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。 您這個(gè)暫估入庫的材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,剛?cè)肼毿鹿?,上任?huì)計(jì)購買庫商品未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月剛收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理,謝謝!
答: 您好!分錄跟之前的一樣,只是先紅字沖減之前的金額,然后按正確的金額再做一次

