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米粒
于2021-12-28 10:24 發(fā)布 ??860次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-28 10:25
你好,需要做到12月份的你12月份暫估成本。
郭老師 解答
2021-12-28 10:26
一月份到了之后紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
米粒 追問
2021-12-28 10:51
好的謝謝老師
2021-12-28 10:53
不用客氣工作愉快
2021-12-28 11:15
老師,銷售雖然沒開票,我還當(dāng)做已經(jīng)開票了做是吧?
2021-12-28 11:30
你好,對的是的是這么做是這么理解的。
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貨物發(fā)出全部在12月,但是進項票和銷項票都是在1月份開具的,賬務(wù)處理可以全部放在1月份嗎?
答: 你好,需要做到12月份的你12月份暫估成本。
進項票300萬,銷項票170萬,進項的全部勾選認證了,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,期末留抵=(170-300)*13%=-16.9,不用做賬務(wù)處理,留下個月抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開回來的進項票有稅 這樣暫估就沖不完了 這樣的賬務(wù)處理怎么做
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我公司是代建公司,只收取代建費,外包給施工方。請問我公司可以向施工方索取13%的材料進項票嗎?怎么做賬務(wù)處理?
討論
當(dāng)月進來的進項票如果沒有認證的話 可以把賬目做到下個月嗎,這個月不做賬務(wù)處理
認證2月的進項票,其中有兩張票是員工報銷的,已經(jīng)認證了,但是因為員工去外地出差了所以做賬聯(lián)沒給我,賬務(wù)沒做,那在這個月底應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理???
進項票是假票怎么做賬務(wù)處理?
未取得進項票,卻在當(dāng)月已認證,請問如何做賬務(wù)處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 707433 個
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郭老師 解答
2021-12-28 10:26
米粒 追問
2021-12-28 10:51
郭老師 解答
2021-12-28 10:53
米粒 追問
2021-12-28 11:15
郭老師 解答
2021-12-28 11:30