
老師,我們公司是做在職研究生培訓的,代學員繳納的學費得到平臺發(fā)的電子非稅收入票據(jù)(電子),品名是委托培訓和自籌經(jīng)費的研究生收費(碩士研究生),之前我們收學員學費是掛的其他應付款,因為有一部分是代他報考的院校收的,一部分是我們自己收的,這個會計分錄怎么做呢
答: 同學你好 是盈利的學校嗎
我們公司股東結(jié)算 打算把應收,應付,其他應收,其他應付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個會計分錄 謝謝
答: 把應收的收回來,應付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師想問下,之前交社保公積金都用的其他應收款這個科目,現(xiàn)在需要調(diào)成其他應付款會計分錄怎么做呢
答: 你好 其他應收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
老師,同一筆業(yè)務(wù),一筆金額,我公司轉(zhuǎn)給人家,兩天后人家又轉(zhuǎn)回來,怎么做會計分錄呢?借:其他應收款 貸:其他應付款
第一個月要買固定資產(chǎn),但是其他應收款和其他應付款都為0,準備填收據(jù),用現(xiàn)金購入。但是賬上現(xiàn)金不夠怎么做會計分錄啊?

