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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-27 19:32

同學(xué)你好,根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
根據(jù)紅字字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。

喵喵 追問

2021-12-27 19:35

其他成本什么的不用處理了是嗎

喵喵 追問

2021-12-27 19:36

金額是一模一樣的,只是之前的發(fā)票是格式有問題

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 19:37

同學(xué)你好,是的,其他不用處理。

喵喵 追問

2021-12-27 19:40

老師,11月份又沖紅了一份,但是沒有及時(shí)開出藍(lán)字,在12月才重新開了藍(lán)字,那11、12月的又要如何處理呢?

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 19:43

同學(xué)你好,11月份,根據(jù)紅字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
12月份,根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

喵喵 追問

2021-12-27 19:56

那也是同上面一樣的,也不用處理成本那一塊的

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 20:00

同學(xué)你好,是的,畢竟知道要重開,并沒有退貨。

喵喵 追問

2021-12-27 20:53

好的,謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 21:20

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

喵喵 追問

2021-12-27 21:46

老師,分錄是這樣很簡(jiǎn)單,我的沖紅但是本來正常銷售是20萬,現(xiàn)在變成了15715萬,

喵喵 追問

2021-12-27 21:46

手誤,不好意思

喵喵 追問

2021-12-27 21:47

但是沖紅影響了本月的銷售額,也影響了增值稅,咋辦

喵喵 追問

2021-12-27 21:49

銷售的數(shù)就不是真實(shí)的銷售了,

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 21:52

同學(xué)你好,沒關(guān)系的,下月開了藍(lán)字就平衡了。

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同學(xué)你好,根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。 根據(jù)紅字字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2021-12-27 19:32:38
您好 旅游公司開出的發(fā)票可以直接入帳
2019-11-03 12:36:52
可以的
2017-12-28 15:57:02
你好,借銀存貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-12-25 09:27:51
同學(xué),您是自開還是代開的,
2021-08-21 16:11:20
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