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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-24 14:11

分錄怎樣做

無與倫比 追問

2017-02-24 14:33

此分錄的記賬憑據(jù)應(yīng)該用什么做附件啊

方老師 解答

2017-02-24 14:10

差額沖財務(wù)費用。

方老師 解答

2017-02-24 14:14

借應(yīng)付職工薪酬 2500  財務(wù)費用-0.06  貸現(xiàn)金2269.6 其他應(yīng)收款230.34    這個財務(wù)費用也可以用管理費用。

方老師 解答

2017-02-24 14:36

發(fā)放工資的工資表及簽名

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相關(guān)問題討論
差額沖財務(wù)費用。
2017-02-24 14:10:48
你好,同學(xué)。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款
2020-03-26 15:22:25
是按照扣除社保部分的應(yīng)發(fā)工資交的
2018-06-08 10:25:40
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-05 14:52:55
應(yīng)繳費額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實際安排殘疾人數(shù))×上年度本地區(qū)職工年平均工資 按照工資薪金總額計算
2020-01-02 12:33:23
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