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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-27 13:56

無形資產(chǎn)開始收到嗎?如果這個資產(chǎn)已經(jīng)收到了的話,可以的,但是沒有付款的那一部分,你也正常做賬,一塊兒談笑。

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2021-12-27 13:57

我們是請人做了一個軟件開發(fā),收到了部分的發(fā)票,軟件還沒有開發(fā)好

郭老師 解答

2021-12-27 13:59

那沒有開發(fā)好的話,這個做不了無形資產(chǎn)的。

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2021-12-27 14:00

那我今年收到的發(fā)票怎么入賬?

郭老師 解答

2021-12-27 14:02

借預(yù)付賬款貸銀行存款就可以的,完工了之后一塊結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。

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2021-12-27 14:05

借預(yù)付賬款貸銀行存款 這是我付款時候做的分錄,但我今年已經(jīng)收到了部分發(fā)票。要等明年做好收到全部的發(fā)票在一起結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎?等明年入賬存在以前年度損益調(diào)整這款嗎

郭老師 解答

2021-12-27 14:07

你好,明年一塊兒借無形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款,然后一塊分攤就可以的,不需要用以前年度損益調(diào)整來做。

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2021-12-27 14:09

那就是2022年收到全部發(fā)票的時候 做分錄:  借無形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款下面附上2021年收到的發(fā)票和2022年收到的發(fā)票

郭老師 解答

2021-12-27 14:12

好對的是的是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計攤銷。
2018-06-27 22:11:25
第一個會計分錄是理論上的分錄,第二個分錄實際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷
2018-07-31 20:05:17
你好!攤銷是攤銷到費用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時,借:管理費用 貸:累計攤銷 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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