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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-24 10:43

目前這收入未收到,這應(yīng)交的增值稅需要什么時(shí)候交納尼?

吳月 追問

2017-02-24 10:52

我確定收入是在2016年12月,那這個(gè)錢具體要在幾月交尼

笑笑老師 解答

2017-02-24 10:40

是對的

笑笑老師 解答

2017-02-24 10:45

您確認(rèn)收入了,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了。

笑笑老師 解答

2017-02-24 10:53

當(dāng)時(shí)就要計(jì)算繳納了。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
同學(xué)您好,這個(gè)一般情況下是應(yīng)收賬款的,除非賬上正好有這個(gè)單位的其他應(yīng)收款掛賬的話,同一個(gè)單位的往來為了不多頭掛賬,可能會(huì)就使用原來帳上已經(jīng)使用的科目
2021-04-02 07:24:44
好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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