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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-27 10:14

你好,招待費不允許抵扣增值稅的。

Vicky7.18 追問

2021-12-27 10:15

老師,招待費用是用于公司生產經營產生的,用來招待客戶發(fā)生的,為什么不可以抵扣呢

郭老師 解答

2021-12-27 10:18

這個是個人消費的,201636號文件有規(guī)定。

Vicky7.18 追問

2021-12-27 10:24

如果開公司抬頭的專票可以嗎

郭老師 解答

2021-12-27 10:26

不管開給誰的都不可以抵扣的。

郭老師 解答

2021-12-27 10:26

本來企業(yè)的招待費就應該開給企業(yè)開,給個人也做不了。

Vicky7.18 追問

2021-12-27 12:51

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-12-27 12:53

不用客氣,工作愉快。

Vicky7.18 追問

2021-12-27 14:32

你好,老師。1-2月份個稅之前多計提了,7月份少計提了,年底了,我這邊把多計提的沖銷了,少計提的也就記入成本了,分錄可以這樣寫嗎。少計提的12元,也是我們公司自己承擔了,不會在扣員工的錢了

郭老師 解答

2021-12-27 14:45

你好,可以的,可以這么做。

Vicky7.18 追問

2021-12-27 14:59

老師,分錄可以這么寫嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:16

你好,可以的,可以這么做。

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相關問題討論
您好,不可以抵扣,業(yè)務招待屬于個人消費、應酬的范圍,不可以抵扣。
2023-06-08 19:41:23
同學,你好 用于集體福利和個人消費的購進商品,服務,勞務不能抵扣進項稅,需要轉出
2021-04-22 23:03:48
你好,業(yè)務招待費的進項稅額不可以抵扣。
2020-03-30 16:22:11
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金轉出) 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-03-06 14:27:48
你好,不能的 福利費招待費的都不可以
2019-11-29 11:37:22
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