
老師,我們欠別人的貨款,別人也欠我們的款項(xiàng),我們用庫存商品按成本價抵給別人,直接做應(yīng)付賬款減少,庫存商品減少,不做收入,也不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
答: 你好;? 不欠款 為什么還存在貨物抵償債務(wù)的情況 。? 你們是在虛做? 嗎?? ?
老師,公司欠某公司貨款,某公司也欠我們貨款,經(jīng)商量我們以成本價把庫存商品抵給對方,不做收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接減少庫存,減少應(yīng)付賬款,內(nèi)賬可以這么做嗎
答: 同學(xué)你好 這個可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的

