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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-27 08:56

你好
借:原材料 800,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益  800
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益  800,貸:管理費(fèi)用  800

昏睡的斑馬 追問

2021-12-27 08:59

經(jīng)查,甲材料系供貨單位多發(fā)造成,乙材料原因不明,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2021-12-27 09:00

你好
甲材料系供貨單位多發(fā)造成
借:原材料 800,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益  800
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益  800,貸:其他應(yīng)付款 800
乙材料原因不明
借:原材料700,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益700
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益700,貸:管理費(fèi)用700

昏睡的斑馬 追問

2021-12-27 09:02

老師我想不明白

鄒老師 解答

2021-12-27 09:02

你好,請(qǐng)問不明白的地方具體是哪里呢 

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你好 借:原材料 800,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益??800 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益??800,貸:管理費(fèi)用? 800
2021-12-27 08:56:08
你好,分錄是 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20
您好 請(qǐng)問您單位領(lǐng)用原材料要加工成別的產(chǎn)品然后銷售么?
2019-12-24 19:48:29
您好 2日購進(jìn)=(2000*60%2B800*62)/(2000%2B800)=60.5714285714 這個(gè)沒法取整數(shù)啊 取整數(shù)的話 誤差很大的?
2021-10-31 10:47:24
同學(xué)你好 你的題再整理一下吧?個(gè)別數(shù)字應(yīng)該是不對(duì)的。
2022-10-17 19:22:23
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