
老師你好!請問當月有進賬稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交增值稅-未交增值稅??
答: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
答: 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應交增值稅未交增值稅月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個對嗎?
答: 借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?


鄒老師 解答
2017-02-23 22:09
鄒老師 解答
2017-02-23 22:30