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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-12-26 12:46

同學你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

內向的綠草 追問

2021-12-27 08:35

就是這個題怎么做會計分錄和憑證???

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 09:40

同學你好,1.使用網(wǎng)上銀行支付3000元,借,其他應收款,3000,貸,銀行存款,3000。

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 09:48

同學你好,1.或者銀行支取現(xiàn)金,再借給王源,借,庫存現(xiàn)金,3000,貸,銀行存款,3000,再借,其他應收款,3000,貸,庫存現(xiàn)金,3000。

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 09:49

同學你好,1.就按提取現(xiàn)金3000元處理吧,借,庫存現(xiàn)金,3000,貸,銀行存款,3000。

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 09:51

同學你好,2.借,其他應收款,3000,貸,庫存現(xiàn)金,3000,借,管理費用,2000,庫存現(xiàn)金,1000,貸,其他應收款,3000。

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 09:52

同學你好,3.借,銀行存款,113000,貸,主營業(yè)務收入,100000,應交稅費-應交增值稅-銷項,13000。

內向的綠草 追問

2021-12-27 09:55

那如果要是做成PPT的話應該怎么做?還需要做憑證嗎?

王雁鳴老師 解答

2021-12-27 10:49

同學你好,如果做成PPT的話,直接列個表就行了,不需要做憑證的。

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同學你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-12-26 12:46:12
您好 請問您有什么疑問
2021-12-25 19:53:52
你好,這道題的問題是要列分錄么?
2021-12-25 14:38:48
借,原材料100萬 貸,應付賬款100萬 借,應交稅費,增值稅,進項13萬 貸,應付賬款13萬 借,原材料100元 貸,庫存現(xiàn)金100
2023-07-23 20:13:40
同學你好 要做分錄嗎
2024-04-23 09:24:25
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