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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-24 22:11

長投成本法核算。要合并報表

起航 追問

2021-12-25 18:14

三個公司是獨立分開做賬的,只是收購后的公司是股東就是兩個公司,合并報表是從哪個公司做,就是被收購放做嗎?

起航 追問

2021-12-25 18:22

收購方之一:進(jìn)出口公司:借:長期股權(quán)投資-監(jiān)理咨詢管理公司 200萬 貸:銀行存款200萬     收購方之二:商貿(mào)公司:借:長期股權(quán)投資-監(jiān)理咨詢管理公司  300  貸:銀行存款  300萬   被收購方監(jiān)理咨詢管理公司:借:實收資本-股東1xxx  自然人200萬  借:實收資本-股東2xxx自然人300萬      貸:實收資本-進(jìn)出口公司 200萬   貸:實收資本-商貿(mào)公司  300萬    收購款是直接轉(zhuǎn)到前股東名下  這樣做對嗎?

起航 追問

2021-12-25 18:25

還有合并報表就是被收購方監(jiān)理咨詢公司做嗎?只需要年底合并嗎?感覺三個公司除了股份,其他都沒有什么交易,這要怎么合并呀?合并報表我是小白一個,希望老師解答

文文老師 解答

2021-12-25 22:56

合并報表由股東公司做。

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相關(guān)問題討論
長投成本法核算。要合并報表
2021-12-24 22:11:30
同學(xué)你好, 第一個問題:非同一控制,采用長投成本法核算。需要做合并報表 第二個問題:合并報表由收購方做,就是由股東公司做
2021-12-26 08:00:25
你好,計提退稅 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到退稅 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-05-10 12:04:01
借:庫存商品 貸:銀行存款
2020-06-28 11:12:39
您好同學(xué),這樣的情況,你也要做一個入庫單加一個出庫單,一個采購一個銷售一起處理。
2020-06-19 14:51:36
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