提現(xiàn)的時候,是公戶轉到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

撥給下級單位的工程款,涉及在建工程增值稅抵扣,他們抵扣后,在建工程入賬價值縮水,借:工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【進項稅額×60%】應交稅費--待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】貸:銀行存款等第二年(第13個月)時:借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【進項稅額×40%】貸:應交稅費--待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】
答: 你好! 思路是對的 不過,現(xiàn)在的進項可以一次抵扣了(不用分兩次抵扣了)
我上月底(3月)付了一筆款,認證了2張抵扣發(fā)票?,F(xiàn)在(4月)對方過來說開過來的發(fā)票有問題,之前的發(fā)票已作廢,現(xiàn)已重開兩張發(fā)票?,F(xiàn)在我之前認證的兩張發(fā)票申報時要做“進項稅額”轉出,重開的發(fā)票只能四月認證了那我3月份做賬這筆業(yè)務我要怎么做賬???正常的話是(已認證):借:在建工程 應交稅費-進項稅貸:銀行存款
答: 3月做進項稅憑證,同時做進項稅轉出處理,就是3月不抵扣這2張發(fā)票的進項稅處理,等正確的發(fā)票開具后,再驗票抵扣處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購入工程物資為什么有兩種分錄?工程物資是不動產(chǎn)嗎?借:工程物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(增值稅進項稅額的 60%) 應交稅費——待抵扣進項稅額(增值稅進項稅額的 40%) 貸:銀行存款借:工程物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
答: 你好!你如果是用于不動產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動產(chǎn)的可以一次抵扣

