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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-23 07:05

你好,做好分錄發(fā)給你

張壹老師 解答

2021-12-23 08:45

借:庫存商品1007400貸:生產成本1007400借:銀行存款14376960
應交稅費-應交增值稅-進項稅2088960貸:主營業(yè)務收入12288000借:主營業(yè)務成本967104貸:庫存商品967104

張壹老師 解答

2021-12-23 08:45

借:庫存商品1007400
貸:生產成本1007400
借:銀行存款14376960
貸:主營業(yè)務收入12288000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅2088960
借:主營業(yè)務成本967104
貸:庫存商品967104

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相關問題討論
你好,做好分錄發(fā)給你
2021-12-23 07:05:36
計提借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
2021-06-07 11:11:36
您這筆分錄哪里錯了?不應該出現實收資本科目吧?還是
2020-04-13 14:15:05
生產成本=800*80*1.17 制造費用=10*800*1.17 管理費用=10*800*1.17
2019-06-27 14:47:49
你好,每張會計分錄的金額合計那需要封口
2019-02-23 14:37:30
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