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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-21 17:53

公司現(xiàn)在不欠錢,是不是就不用記其它應(yīng)付款這一項(xiàng)

羅老師 解答

2017-02-21 17:45

股東投入 
  借 銀行存款 300 
    貸  實(shí)收資本 300 
花掉 
借 費(fèi)用、成本等相關(guān)科目 
    貸  銀行存款

羅老師 解答

2017-02-21 18:00

不欠錢,肯定負(fù)債類科目都為0

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股東投入 借 銀行存款 300 貸 實(shí)收資本 300 花掉 借 費(fèi)用、成本等相關(guān)科目 貸 銀行存款
2017-02-21 17:45:54
借 銀行存款 其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本
2020-01-02 10:05:46
開(kāi)給股東的的收條可以做原始單據(jù)
2015-11-06 11:30:34
你好!不用繳納個(gè)人所得稅,投資方式不同目的一樣
2016-05-12 22:08:26
你好,增值差額計(jì)入資本公積
2019-11-30 20:11:58
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