11月份發(fā)現(xiàn)6月份的管理費用下的辦公費做錯科目了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里。 6月份發(fā)生例如: 借:管理費用-辦公費500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤500 貸:管理費用-辦公費500 11月份發(fā)現(xiàn)錯誤修改為 借:管理費用-辦公費500(紅字) 貸:現(xiàn)金500(紅字) 借:營業(yè)費用-辦公費500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤500(紅字) 貸:管理費用-辦公費500(紅字) 借:本年利潤500 貸:營業(yè)費用-辦公費500 老師您給看看這樣做對嗎
魔幻的羽毛
于2021-12-20 19:01 發(fā)布 ??2318次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-20 19:18
您好
不需要這么麻煩的
調(diào)整分錄
借:管理費用-辦公費500(紅字)
借:營業(yè)費用-辦公費500
借:本年利潤500(紅字)
貸:管理費用-辦公費500(紅字)
借:本年利潤500
貸:營業(yè)費用-辦公費500
這樣就好了
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您好
不需要這么麻煩的
調(diào)整分錄
借:管理費用-辦公費500(紅字)
借:營業(yè)費用-辦公費500
借:本年利潤500(紅字)
貸:管理費用-辦公費500(紅字)
借:本年利潤500
貸:營業(yè)費用-辦公費500
這樣就好了
2021-12-20 19:18:27

是的
2016-05-06 10:42:47

你好,是第二種方式,如果有三級明細的,還需要到三級明細,而不能 就是一個總的科目的
2018-03-31 10:00:56

你好,你這個 結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,之前是有管理費用——辦公費明細有貸方發(fā)生30000嗎
2018-12-09 14:15:08

第一個分錄是一樣的 科目這是什么意思
2019-04-11 16:46:37
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