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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-21 16:07

怎么沖銷呢?

方老師 解答

2017-02-21 15:28

把計提的差額做沖銷處理。

方老師 解答

2017-02-21 16:09

負數(shù)沖銷,比如你計提時借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬   現(xiàn)在沖銷借管理費用-0.02 貸應(yīng)付職工薪酬-0.02

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把計提的差額做沖銷處理。
2017-02-21 15:28:37
比如1月只有應(yīng)交200的稅費。計提時候 借:稅金及附加 200 貸:應(yīng)交稅費 200,繳納時候借:應(yīng)交稅費600 貸:銀行存款 600 。5月計提時候 借:稅金及附加700 貸:應(yīng)交稅費 700 繳納時候:應(yīng)交稅費 300 貸:銀行存款300 。應(yīng)交稅費的計提和繳納是平的,應(yīng)交稅費借貸相當?shù)?,就是正常的按照計提繳納的實際來做憑證就可以的
2019-09-23 10:48:45
你好,這種情況是可以的。
2019-11-01 11:41:50
你好,審批了但是還沒有支付,就暫時不需要做分錄的
2020-03-31 09:01:13
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-10-12 09:32:03
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