
做憑證時發(fā)現(xiàn)我提取的失業(yè)是300.41,但實際繳納是300.39,差0.02怎么賬上處理呢?
答: 把計提的差額做沖銷處理。
麻煩問個問題,我1月實際稅費應(yīng)該是多繳了400元,一直掛在報表上的,然后5月有需要繳的稅費為700元,我在報表上把多繳的400元填進去了,實際繳納300元,但是1月份怎么做憑證啊,
答: 比如1月只有應(yīng)交200的稅費。計提時候 借:稅金及附加 200 貸:應(yīng)交稅費 200,繳納時候借:應(yīng)交稅費600 貸:銀行存款 600 。5月計提時候 借:稅金及附加700 貸:應(yīng)交稅費 700 繳納時候:應(yīng)交稅費 300 貸:銀行存款300 。應(yīng)交稅費的計提和繳納是平的,應(yīng)交稅費借貸相當?shù)?,就是正常的按照計提繳納的實際來做憑證就可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問下就是資金審批單需不需要做憑證,這筆錢老板已經(jīng)審批了,但是實際賬上還沒有支出的這種。
答: 你好,審批了但是還沒有支付,就暫時不需要做分錄的


方老師 解答
2017-02-21 15:28
方老師 解答
2017-02-21 16:09