
老師你好請問一下,勞務費已經(jīng)支付,發(fā)票沒有開,暫估入賬分錄怎么做
答: 同學,你好 借:管理費用-勞務費暫估 貸:銀行存款
老師好,問一下,11月份能不能做一筆分錄,勞務費的發(fā)票暫估入賬的,等收到發(fā)票再沖回去可以嗎?
答: 你好 沒有發(fā)票 先支付走預付賬款 發(fā)票來了沖預付走費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#20年1月的勞務費未能開票,能用合同暫估入賬么?如果可以,會計分錄怎么做
答: 勞務費有單子嗎,需要有結算單先按這個做賬,借xx 勞務費,貸其他應付款

