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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-20 11:17

1借在途物資122000
應交稅費應交增值稅進項15609
貸銀行存款137600

暖暖老師 解答

2021-12-20 11:18

2.借原材料115900
待處理財產(chǎn)損益6100
貸在途物資122000

暖暖老師 解答

2021-12-20 11:18

3借原材料70000
應交稅費應交增值稅進項9100
貸預付賬款74100
銀行存款500

暖暖老師 解答

2021-12-20 11:19

4借其他應收款6100
貸待處理財產(chǎn)損益6100

暖暖老師 解答

2021-12-20 11:20

5借生產(chǎn)成本425000
制造費用80500
管理費用87600 
銷售費用52800
貸原材料744900

暖暖老師 解答

2021-12-20 11:20

6借原材料-暫估60000
貸應付賬款-暫估60000

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相關問題討論
你好,請把題目完整發(fā)一下
2021-11-16 14:42:01
你好,題目要求做會計分錄嗎?
2021-04-22 14:30:10
你好,因為20x3年前三個月的折舊是100,加上20x2年的300,一共400. 如滿意,請五星好評,謝謝
2020-05-02 22:00:57
固定資產(chǎn)入賬價值是 1200+36+14=1250 2019.6.30-2020.6.30 累計計提折舊1250*0.96*5/15+1250*0.96*4/15*6/12=560 賬面價值1250-560=690 2021年計提折舊(500-20)/3=160
2022-04-25 16:58:29
您好 借:在建工程 400000%2B2300=402300 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 52000 貸:銀行存款 400000%2B52000%2B2300=454300 借:在建工程 28000 貸:原材料 28000 借:在建工程 4000 貸:應付職工薪酬 4000
2021-12-21 22:07:04
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