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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2021-12-19 22:25

借:管理費用-福利費
貸:銀行存款

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:31

我貸了其它應(yīng)交款-公司工會了,是是不是錯了

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:31

嗯,屬于營業(yè)外收入。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:34

然后又做了一筆

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:35

你就把你做錯的那筆沖掉,這邊正確的做一筆就行。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:35

第一筆是這樣做的

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:37

那你現(xiàn)在直接把第二筆的貸方庫存現(xiàn)金改為營業(yè)外收入即可。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:38

錯了嗎?我這月結(jié)賬時沖掉第一筆,再做一正確分錄就行了?

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:40

如果采用沖銷的話就直接沖掉,再做一筆正確的即可。最終的正確結(jié)果就是借銀行存款  貸營業(yè)外收入

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:46

我把這筆錢以現(xiàn)金給工會了,只能這月沖了第一筆再做一筆正確的,對不?

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:47

第二筆分錄別動

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:50

怎么又把錢還給工會了,被你弄暈了,你這個業(yè)務(wù)具體是啥樣的,工會給你錢不是直接發(fā)給員工了嗎

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:53

收到這個錢又現(xiàn)金給了工會發(fā)給員工了,馬上結(jié)束問答,怎再找到老師

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:57

那就是一進一出,進來時候

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付(或者你的其他應(yīng)收)
出去的時候
借:其他應(yīng)收(或者其他應(yīng)付)
貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
那就是你之前的做法了。

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相關(guān)問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借,管理費用一服務(wù)費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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