
老師,自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷,是攤銷到管理費(fèi)用~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?還是研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?
答: 你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
老師請(qǐng)問(wèn)1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)費(fèi)用調(diào)整到無(wú)形資產(chǎn)攤銷
答: 不能直接調(diào)整的,你需要先形成無(wú)形資產(chǎn),再進(jìn)行攤銷的

