想問一下大家,就是我們有A和B兩個公司,A建筑安裝類的企業(yè),B是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)?,F(xiàn)在有一個項目,500w,實(shí)際上是弱電安裝類的,裝舞臺、燈光、電纜什么的。老板打算用A企業(yè)開票60%(銷售票,內(nèi)容是最近采購的東西,但是買進(jìn)來和賣出去存在增值額),B企業(yè)開票40%(安裝技術(shù)服務(wù)類型的票)。有兩個問題:1、建筑安裝企業(yè),可以開銷售票嗎?買進(jìn)賣出的增值額的抵扣要根據(jù)開票內(nèi)容抵扣嗎?(就是開票出去是音箱,后面進(jìn)項票的抵扣,我也要買音箱進(jìn)項票來抵扣嗎?)2、采購進(jìn)來大概300w,賣出去500w,怎么樣才能降低增值稅呢
陸
于2021-12-16 14:37 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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1.這個可以開的進(jìn)銷項抵扣要內(nèi)容一致
2.可以用辦公費(fèi)等的進(jìn)項
2021-12-16 16:56:39

同學(xué)你好
1.什么銷售呢
2.對的
進(jìn)銷要一致
3.這個要有其他的進(jìn)項抵扣
2021-12-16 14:35:22

技術(shù)咨詢服務(wù)的稅率是 一般納稅人6% 小規(guī)模3%
2019-11-01 10:20:44

看你們的經(jīng)營范圍,沒有的不可以。
2018-07-12 18:58:56

你好,技術(shù)服務(wù)合同是開六的發(fā)票。
2022-01-19 10:23:44
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