
會(huì)計(jì)人員辦理交接時(shí)候交接現(xiàn)金2000元會(huì)計(jì)分錄是借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款對嗎?
答: 你好!不對,是出納交接嗎?只做交接表不做賬務(wù)處理
銷售部員工小王出差借款3000元,回來報(bào)銷費(fèi)用,花費(fèi)2800元,剩余200元,借錢的會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金報(bào)銷后的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)2800,其他應(yīng)收款200貸:其他應(yīng)收款3000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新建小企業(yè)認(rèn)繳資本能不能把出納前期收到股東交來的現(xiàn)金作為股東的投資款,做會(huì)計(jì)分錄為借:庫存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本。這樣就不用做到其他應(yīng)收款里面去了,到時(shí)候還得還股東的會(huì)計(jì)分錄,可以嗎?
答: 只有以股東名義存入公戶,注明投資款,才能作為實(shí)收資本的

