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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-16 11:52

你好 ;   借應付賬款貸銀行存款。 先掛著

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 12:00

哦哦!請問下次支付22500尾款及確認了產品收入,應該如何做分錄呀?
請問是不是這樣做:
借:應付賬款 22500
      貸:銀行存款  22500
借:固定資產  30000
      貸:應付賬款 7500
              應付賬款 22500

meizi老師 解答

2021-12-16 12:01

 你好 ;    是的。 就這樣來掛  借:應付賬款 22500
      貸:銀行存款  22500
借:固定資產  30000
      貸:應付賬款  30000 
   支付尾款 :借應付賬款 7500 貸銀行存款  7500  

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 12:08

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-16 12:26

沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價  

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相關問題討論
你好 ; 借應付賬款貸銀行存款。 先掛著
2021-12-16 11:52:05
你好 換產品是A換B 單價不一樣導致的退款嗎 你們是銷售方?
2019-09-11 15:54:17
你是計入無形資產處理。 后期出售正常計入資產處置就可以了
2019-11-12 12:09:05
借:銷售費用--傭金貸:銀行存款
2018-08-11 15:40:55
你好!發(fā)票怎么開的?
2018-09-14 10:32:37
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