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送心意

庾老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-16 10:45

您好,1800換算成不含稅金額1800/(1+13%)/(1-4%)*4%

追問

2021-12-16 11:33

老師,我有點(diǎn)不明白,計(jì)算消費(fèi)稅為什么要換算成不含稅金額?除以1+13%不是增值稅的嗎?

庾老師 解答

2021-12-16 11:47

增值稅是價(jià)外稅,要把增值稅剝離出去

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您好,1800換算成不含稅金額1800/(1%2B13%)/(1-4%)*4%
2021-12-16 10:45:17
你好,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,在收回委托加工物資時(shí),支付的消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 將來生產(chǎn)的成品出售時(shí),產(chǎn)生的消費(fèi)稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 應(yīng)交消費(fèi)稅借貸方相抵后為實(shí)際應(yīng)交的消費(fèi)稅額 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-14 21:21:07
你好,如果用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)品,那么將來生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費(fèi)品是需要再交消費(fèi)稅的,再交的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅的貸方。所以委托加工收回時(shí)的消費(fèi)稅是可以抵扣的,因此計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅的借方。
2019-11-04 16:35:27
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-存貨部分明確:企業(yè)接受外來原材料加工制造的代制品和為外單位加工修理的代修品,制造和修理完成驗(yàn)收入庫后應(yīng)視同企業(yè)的產(chǎn)成品。 這里的產(chǎn)成品概念主要是指代制或者代修理過程中對(duì)于代制品發(fā)生的直接材料支出、人工支出和設(shè)備折舊等部分。而代制品本身的原材料由于企業(yè)沒有支付對(duì)價(jià),所以不存在接受委托企業(yè)的賬面反應(yīng)的問題,實(shí)務(wù)中可以設(shè)置備查賬紀(jì)錄。
2019-04-28 12:17:46
你好,同學(xué) abd,你參考一下
2021-11-23 15:37:49
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