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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-16 06:25

您好,發(fā)票沒到先暫估入庫(kù)

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:29

分錄怎么寫?

東老師 解答

2021-12-16 06:30

借固定資產(chǎn)  貸應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來了把這個(gè)會(huì)計(jì)科目再刪除了

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:32

錢已經(jīng)付了,票還沒開過來

東老師 解答

2021-12-16 06:32

是,就是我這么做,等發(fā)票來了把暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:32

確切金額知道的,就是不知道稅額

東老師 解答

2021-12-16 06:33

暫估的時(shí)候不用暫估稅額

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:33

銀行存款那邊不是對(duì)不上嗎?

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:34

我就是想把銀行存款加進(jìn)去

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:34

應(yīng)該是預(yù)付賬款吧?

東老師 解答

2021-12-16 06:34

銀行正常做啊,正常記入到預(yù)付賬款,等發(fā)票來了再?zèng)_銷預(yù)付賬款

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:35

來票才能做固定資產(chǎn),但是又感覺不對(duì),已經(jīng)投入使用就要確定固定資產(chǎn),這個(gè)月就要折舊了

安靜的小伙 追問

2021-12-16 06:35

要做兩個(gè)分錄嗎?

東老師 解答

2021-12-16 06:36

對(duì)啊,所以才暫估入賬呢

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)付賬款。次月開始折舊。
2024-10-11 10:24:10
您好,您可以先暫估入賬,按暫估金額計(jì)提折舊,以后來了發(fā)票再紅沖暫估,按正確發(fā)票入賬,但是不調(diào)整以前已經(jīng)計(jì)提的折舊金額,可以再以后剩余年限內(nèi)調(diào)整折舊
2019-03-12 12:57:13
學(xué)員你好,可以先暫估入賬
2021-12-16 06:39:54
您好,發(fā)票沒到先暫估入庫(kù)
2021-12-16 06:25:50
借:固定資產(chǎn)160000/1.13 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16000/1.13*0.13 貸:銀行存款100000 ? ? ? 應(yīng)付賬款60000
2023-11-29 14:20:05
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