
老師好,藍(lán)字發(fā)票已認(rèn)證抵扣,又收到同樣紅字發(fā)票,分錄怎么寫,費(fèi)用發(fā)票,謝謝老師!
答: 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師好,收到的2018年8月的費(fèi)用發(fā)票有誤,我可以申請(qǐng)開票方紅沖嗎?或者我能申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?
答: 你好 可以申請(qǐng)紅沖,然后開肯正確的發(fā)票!
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,有個(gè)問題,發(fā)票已經(jīng)入賬,費(fèi)用有問題現(xiàn)需退回發(fā)票給銷售方,銷售方退錢,那入賬的發(fā)票退回給銷售方后,銷售方開具的紅字發(fā)票要不要取回一份做賬呢,還是收到錢后直接做一筆相反的分錄就可以?
答: 你是專票還是普票,你認(rèn)證了嗎
我們是購貨方,今年3月份收到對(duì)方開具的紅字專用發(fā)票,是沖銷去年的采購業(yè)務(wù),那今年3月份收到這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
老師,公司去年入了一筆費(fèi)用,今年對(duì)方又開紅字發(fā)票了,我們又把錢退回去了,去年已結(jié)帳,今年怎么做賬啊,本來去年是虧損的
老師您好!請(qǐng)教下,廠家核銷我司已代墊的費(fèi)用開哪種發(fā)票? 紅字發(fā)票還是服務(wù)票 只要是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)緊張


稱心的可樂 追問
2021-12-15 19:17
郭老師 解答
2021-12-15 19:23
稱心的可樂 追問
2021-12-15 19:24
郭老師 解答
2021-12-15 19:25
稱心的可樂 追問
2021-12-15 19:25
郭老師 解答
2021-12-15 19:29