請(qǐng)問一下:我司購(gòu)買原材料一批,未稅金額20萬(wàn),入賬應(yīng)付賬款-暫估科目,對(duì)方從我司購(gòu)入產(chǎn)品一批,應(yīng)收賬款-實(shí)際,含稅金額100萬(wàn),我司開票的時(shí)候直接沖減了應(yīng)付部分,實(shí)際開具77.4萬(wàn)元,另我司財(cái)務(wù)軟件應(yīng)付賬款有實(shí)際和暫估兩個(gè)科目,應(yīng)收賬款只有實(shí)際科目,沒有暫估科目,請(qǐng)問這個(gè)沖減賬務(wù)怎么處理
貝貝
于2021-12-15 10:18 發(fā)布 ??951次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-12-15 10:24
同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-12-15 10:24:37

同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表里的吧,如果是的話,請(qǐng)參考:
其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:55

同學(xué)你好
你看下你的余額哦
2020-10-12 09:14:55

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款符合這個(gè)計(jì)算公式嗎?
2019-02-24 14:48:37

學(xué)員你好,一般應(yīng)付賬款的貸方表示購(gòu)進(jìn)商品應(yīng)該給供應(yīng)商付款的金額,應(yīng)付賬款的借方表示已經(jīng)支付給供應(yīng)商的金額。貸方余額表示未付款金額。
2018-01-09 16:02:17
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