)1日,從銀行取得短期借款800000元,存入銀行存款帳戶。(2)3日,用銀行存款預(yù)付甲公司貨款300000元。 (3)4日,購(gòu)入甲公司專利技術(shù)200000元,以銀行存款支付。。(4)5日,投資人李 投入公司一臺(tái)機(jī)床,價(jià)值500000元。…()6日,用現(xiàn)金發(fā)工人工資10000元。 (6)7日,以銀行存歉支付公司辦公大樓水電費(fèi)12000元。(7)11日,投資人李某投入專利技術(shù)一項(xiàng),價(jià)值350000元(8)14日,用銀行存款購(gòu)買廠房一間,價(jià)值700000元。 (9)16日,職工趙某出差,預(yù)借差旅費(fèi)6000元,以現(xiàn)金付給。 (10)16日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本,本月共銷售產(chǎn)品1000件,成總計(jì)150000元。 (11)18日,轉(zhuǎn)讓一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)200000元,已提折舊150000元,售50000元,存入銀行。 (12)20日,購(gòu)買原材料98000元,已付60000元,其余貨款未付。。 (13)26日,用現(xiàn)金購(gòu)買一批辦公用品4000元,公司管理部門留用一部分30元,其余分給各車間使用。 (14)28日,趙某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)5300元,其余現(xiàn)金交回。 (15)31日,銷售商品收入
美滿的羽毛
于2021-12-15 09:05 發(fā)布 ??3005次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-15 09:09
您好
借:銀行存款 800000
貸:短期借款 800000
借:預(yù)付賬款 300000
貸:銀行存款 300000
借:無形資產(chǎn) 200000
貸:銀行存款 200000
借:固定資產(chǎn) 500000
貸:實(shí)收資本 500000
借:應(yīng)付職工薪酬 10000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 10000
借:管理費(fèi)用 12000
貸:銀行存款 12000
借:無形資產(chǎn) 350000
貸:實(shí)收資本 35000
借:固定資產(chǎn) 700000
貸:銀行存款 700000
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您好
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貸:實(shí)收資本 500000
借:應(yīng)付職工薪酬 10000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 10000
借:管理費(fèi)用 12000
貸:銀行存款 12000
借:無形資產(chǎn) 350000
貸:實(shí)收資本 35000
借:固定資產(chǎn) 700000
貸:銀行存款 700000
2021-12-15 09:09:04

你好
:(1)3日,從開戶銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金5000元備用。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(2)5日,出租包裝物收入庫(kù)存現(xiàn)金(租金)700元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計(jì)收入庫(kù)存現(xiàn)金928元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?
(5)8日,以庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。
借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(6)10日,管理部門職工劉雯出差預(yù)借差旅費(fèi)3,000元,以現(xiàn)金付訖。
借;其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
“(7)11日,職工黃旭報(bào)銷購(gòu)買辦公用品費(fèi)260元,以現(xiàn)金付訖。
借;管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(8)12日,在庫(kù)存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
(9)13日,經(jīng)反復(fù)核查,上述庫(kù)存現(xiàn)金長(zhǎng)款原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入有關(guān)賬戶。
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:營(yíng)業(yè)外收入
(10)15日,職工劉雯出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。
借;管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
(11)24日,在庫(kù)存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(12)26日,經(jīng)查,上述庫(kù)存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責(zé)任,應(yīng)由其賠償。
借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
(13)28日,收到出納李伊賠款50元。
借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款?
(14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務(wù)室購(gòu)買的藥品費(fèi)用900元。
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2022-12-03 11:26:08

你好,學(xué)員,這個(gè)是寫分錄嗎
2022-10-28 15:56:46

您好,是需要寫分錄嗎?
2022-12-14 13:36:22

你好!直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
2017-10-20 10:51:30
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bamboo老師 解答
2021-12-15 09:17