
11月外地預繳增值稅一共149000元!其中有20000元預繳錯誤!已經(jīng)辦理退稅申請!還有外地預繳的15000元電子稅務系統(tǒng)沒帶出來!附列資料表四!建筑服務外地預繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
答: 同學你好,這樣填理論上沒有問題,你申報看能否通過
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因為實際繳納的稅款=應該繳納的稅款-預繳稅款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,外地預繳增值稅叫錯了,后來把錯誤預繳的做了退稅申請,可是申報第二個月增值稅的時候,附列資料4 把退稅申請的部分也帶出來了,怎么操作
答: 你好 附表四你看下應該是可以修改的


洋洋老師 解答
2021-12-15 11:45