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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-12-14 16:20

計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業(yè)外收入。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:26

請寫明細一點,第一,計提什么,我們是當月進項,當月加計扣除,第二這個增值稅目下沒有增加計扣除這個科目,要添加一份?第三,當月扣掉了,怎么做分錄,具體點3個問題

venus老師 解答

2021-12-14 16:28

計提借應交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-增值稅加計扣除
銀存

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:28

而且加計扣除是放在進項稅額后面嗎,應交稅金,增值稅,進項稅額,加計扣除,是這樣嗎,幾個點不用寫吧

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:30

計提,什么

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:35

未交不對,

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:37

應該放在未扣吧

venus老師 解答

2021-12-14 16:38

如果本期進項稅額10元,銷項稅額100,按以前老政策算是100-10=90



按最新政策是=100-10-10*10%=89

這1元

借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款1

貸:營業(yè)外收入1

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅89(100-10-1)

貸:應交稅費-未交增值稅90

借:應交稅費-未交增值稅89

貸:銀行存款89

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:40

為什么要轉出,要做這么多分錄?

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:45

到底是增加一個減免稅款,還是增加一個加計扣除呀

venus老師 解答

2021-12-14 16:46

因為你用這部分抵扣了增值稅了,同學

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:48

到底是增加減免稅款的科目還是增加一個加計扣除的科目,我問的問題,你回答,不要讓我重復,

venus老師 解答

2021-12-14 16:50

麻煩你注意下自己的態(tài)度,請尊重下。你計入減免稅款

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-14 16:52

因為我問的問題,你們總是挑著回答,我不重復問,你們就不回答,每次耽誤交流次數(shù),問題還沒有問完,就結束了,很焦躁,所以我每次都要要幾個問題,一一回答,有的老師就是不回答

venus老師 解答

2021-12-14 17:26

我們正常就是一問一答的,平臺也是這樣要求的。所以學員我們盡量多理解下,因為畢竟老師要回答好多學員的問題,我們也想把所有問題都能照顧到

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相關問題討論
計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業(yè)外收入。
2021-12-14 16:20:47
你好,按這樣結轉即可
2020-12-30 15:41:42
你好,是3000-330
2016-12-13 09:31:26
您好,是增值稅加計抵減?借應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸其他收益
2021-12-14 17:00:49
你好,不這樣做分錄的,只有在實際繳納增值稅時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個數(shù)字為抵減的加計進項稅額的數(shù)字】
2020-12-30 15:48:17
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